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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003539
Monto de la Factura
₲ 155.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4991
Fecha Solicitud de Transferencia
27-01-2026
Fecha de la Transferencia
03-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 293.572.150

Retención DNCP
₲ 1.137.372
Retención IVA
₲ 4.442.858
Retención Renta
₲ 11.847.620
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROMOFARMA S.A.
RUC
80016352-4
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239233
Monto Contrato
₲ 2.792.738.089
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.205.188.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.205.177.322

Datos de la Licitación

ID de Licitación
438324
Nombre de la Licitación
LPN N° 09/2024 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE TABAQUISMO Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRÓNICAS-PRONATERC - MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)