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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002437
Monto de la Factura
₲ 3.921.040
Nro. Solicitud de Transferencia
40374
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.701.312

Retención DNCP
₲ 14.340
Retención IVA
₲ 56.015
Retención Renta
₲ 149.373
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROMOFARMA S.A.
RUC
80016352-4
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239233
Monto Contrato
₲ 2.792.738.089
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.205.188.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.205.177.322

Datos de la Licitación

ID de Licitación
438324
Nombre de la Licitación
LPN N° 09/2024 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE TABAQUISMO Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRÓNICAS-PRONATERC - MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)