Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005591
Monto de la Factura
₲ 92.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
197599
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2025
Fecha de la Transferencia
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.809.360
Retención DNCP
₲ 322.560
Retención IVA
₲ 2.520.000
Retención Renta
₲ 3.360.000
Multa
₲ 388.080
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-240817
Monto Contrato
₲ 4.478.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.769.134.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.769.134.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421518
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA SERVICIOS DE SANGRE COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.AD REFERENDUM-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
