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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003852
Monto de la Factura
₲ 78.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89343
Fecha Solicitud de Transferencia
07-07-2025
Fecha de la Transferencia
10-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.212.846

Retención DNCP
₲ 274.176
Retención IVA
₲ 2.142.000
Retención Renta
₲ 2.856.000
Multa
₲ 54.978

Datos del Contrato

Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-240817
Monto Contrato
₲ 4.478.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.769.134.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.769.134.564

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421518
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA SERVICIOS DE SANGRE COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.AD REFERENDUM-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)