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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001476
Monto de la Factura
₲ 18.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142339
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2024
Fecha de la Transferencia
26-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.221.631

Retención DNCP
₲ 66.810
Retención IVA
₲ 258.286
Retención Renta
₲ 516.571
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROMOFARMA S.A.
RUC
80016352-4
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239201
Monto Contrato
₲ 624.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 321.192.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.191.451

Datos de la Licitación

ID de Licitación
432971
Nombre de la Licitación
LPN N° 94/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)