Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0049838
Monto de la Factura
₲ 319.522.500
Nro. Solicitud de Transferencia
100959
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2024
Fecha de la Transferencia
23-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 308.917.396
Retención DNCP
₲ 1.180.712
Retención IVA
Retención Renta
₲ 9.129.214
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
043/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238370
Monto Contrato
₲ 9.641.688.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.290.058.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.290.058.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420720
Nombre de la Licitación
LPN Nº 08/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS" AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)