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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0004554
Monto de la Factura
₲ 20.947.500
Nro. Solicitud de Transferencia
51414
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2026
Fecha de la Transferencia
30-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.541.352

Retención DNCP
₲ 73.126
Retención IVA
₲ 571.295
Retención Renta
₲ 761.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MLT PHARMA S.R.L.
RUC
80025474-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-244885
Monto Contrato
₲ 1.528.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 684.058.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 684.058.217

Datos de la Licitación

ID de Licitación
445740
Nombre de la Licitación
LPN Nº 73/2024 - ADQUISICION DE AEROCAMARAS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)