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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0002193
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28273
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2025
Fecha de la Transferencia
25-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.930.910

Retención DNCP
₲ 523.636
Retención IVA
₲ 4.090.909
Retención Renta
₲ 5.454.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-243277
Monto Contrato
₲ 2.916.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.002.371.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.002.371.742

Datos de la Licitación

ID de Licitación
445658
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu