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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000067
Monto de la Factura
₲ 153.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74982
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2026
Fecha de la Transferencia
09-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.195.963

Retención DNCP
₲ 535.855
Retención IVA
₲ 4.186.364
Retención Renta
₲ 5.581.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-243277
Monto Contrato
₲ 2.916.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.143.925.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.143.925.374

Datos de la Licitación

ID de Licitación
445658
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu