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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0025409
Monto de la Factura
₲ 23.788.050
Nro. Solicitud de Transferencia
76612
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2026
Fecha de la Transferencia
09-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.191.223

Retención DNCP
₲ 83.042
Retención IVA
₲ 648.765
Retención Renta
₲ 865.020
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-247628
Monto Contrato
₲ 1.713.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.696.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.696.020

Datos de la Licitación

ID de Licitación
453220
Nombre de la Licitación
LPN Nº 124/2024 "SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIÓN PARA EL NUEVO HOSPITAL DE CORONEL OVIEDO".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)