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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005326
Monto de la Factura
₲ 750.172.646
Nro. Solicitud de Transferencia
173934
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
14-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 706.608.074

Retención DNCP
₲ 2.646.064
Retención IVA
₲ 20.459.254
Retención Renta
₲ 20.459.254
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUREO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80054292-4
Número de Contrato
503
Código de Contratación (CC)
LP-12013-20-194336
Monto Contrato
₲ 830.068.479
Total Pagado por el Contrato
₲ 781.864.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 781.864.139

Datos de la Licitación

ID de Licitación
384392
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE UN GRUPO GENERADOR PARA LA DGMM
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas