Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001548
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 826.008.730
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            162629
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-11-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            02-12-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            02-12-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 731.422.386
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 3.641.948
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 22.527.511
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 22.527.511
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            IR CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA 
        
                                    RUC
                            
            80053576-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            510
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12013-20-194518
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 4.189.990.863
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 3.729.156.740
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 3.729.156.740
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            383647
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            TRABAJOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA LA PRIMERA DIVISIÓN DE INFANTERIA COMO COMPENSACIONES PREVISTAS EN EL CONVENIO ESPECIFICO ENTRE EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Y DEFENSA NACIONAL EN EL MARCO DEL PROYECTO AVENIDA COSTANERA SUR
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Obras Publicas
        