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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000112
Monto de la Factura
₲ 73.122.700
Nro. Solicitud de Transferencia
60593
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
04-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.876.266

Retención DNCP
₲ 257.924
Retención IVA
₲ 1.994.255
Retención Renta
₲ 1.994.255
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12013-20-187099
Monto Contrato
₲ 3.749.567.246
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.104.984.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.104.984.129

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359940
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 50/2019 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE RESPUESTOS VARIOS PARA EL MOPC ? SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas