Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0000207
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 31.076.450
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            78814
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            15-07-2020
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            23-07-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-07-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 29.271.755
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 109.615
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 847.540
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 847.540
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
        
                                    RUC
                            
            80003251-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            43
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12013-20-187099
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 3.749.567.246
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 3.104.984.129
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 3.104.984.129
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            359940
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LLAMADO MOPC Nº 50/2019 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE RESPUESTOS VARIOS PARA EL MOPC ? SEGUNDA CONVOCATORIA
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Obras Publicas
        