Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000874
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 390.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            134230
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-10-2020
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            14-11-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-11-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 367.351.636
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.375.636
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 10.636.364
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 10.636.364
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BLUE OCEAN COMPANY S.A.
        
                                    RUC
                            
            80085554-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            194
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12013-20-190601
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 390.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 367.351.636
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 367.351.636
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            366982
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LLAMADO MOPC Nº 105/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE SOFTWARE Y LICENCIA PARA DEPENDENCIAS DEL MOPC
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Obras Publicas
        