Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0011301
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 10.385.178
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            84481
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            21-07-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            09-08-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-08-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 9.772.925
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 45.789
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 283.232
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 283.232
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GILCO PAR S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80009240-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            489
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12013-20-194058
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 6.000.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 5.261.907.741
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 5.261.907.741
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            359257
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MULTIMARCAS 
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Obras Publicas
        