Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0011060
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.610.240
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            33845
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-03-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            27-04-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            27-04-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.279.490
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 24.736
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 153.007
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 153.007
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GILCO PAR S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80009240-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            489
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12013-20-194058
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 6.000.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 5.261.907.741
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 5.261.907.741
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            359257
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MULTIMARCAS 
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Obras Publicas
        