Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0015937
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.176.512
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            186568
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-11-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            16-01-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-01-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.892.510
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 14.580
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 113.905
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 151.873
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GILCO PAR S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80009240-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            489
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12013-20-194058
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 6.000.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 5.261.907.741
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 5.261.907.741
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            359257
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MULTIMARCAS 
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Obras Publicas
        