Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015278
Monto de la Factura
₲ 46.411.240
Nro. Solicitud de Transferencia
110517
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.675.087
Retención DNCP
₲ 163.705
Retención IVA
₲ 1.265.761
Retención Renta
₲ 1.265.761
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
539
Código de Contratación (CC)
LP-12013-20-196814
Monto Contrato
₲ 15.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.566.388.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.566.388.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384208
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONES, EQUIPOS Y MAQUINARIAS VIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas
