Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000151
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 81.944.215
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            91761
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            08-07-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            12-07-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-07-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 77.113.231
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 289.040
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.234.842
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 2.234.842
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL 
        
                                    RUC
                            
            80112100-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            278
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12013-20-190672
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.400.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.258.844.037
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.258.844.037
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            371055
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LLAMADO MOPC N° 180/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS AD REFERENDUM AL PGN 2020 
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Obras Publicas
        