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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
017-001-0000958
Monto de la Factura
₲ 327.061.864
Nro. Solicitud de Transferencia
199119
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2022
Fecha de la Transferencia
16-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 307.780.080

Retención DNCP
₲ 1.153.636
Retención IVA
₲ 8.919.869
Retención Renta
₲ 8.919.869
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
548
Código de Contratación (CC)
LP-12013-20-196812
Monto Contrato
₲ 24.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.582.854.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.582.854.817

Datos de la Licitación

ID de Licitación
384208
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONES, EQUIPOS Y MAQUINARIAS VIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas