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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002131
Monto de la Factura
₲ 7.863.619.266
Nro. Solicitud de Transferencia
50640
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.406.957.448

Retención DNCP
₲ 27.737.130
Retención IVA
₲ 214.462.344
Retención Renta
₲ 214.462.344
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.
RUC
80033539-2
Número de Contrato
710
Código de Contratación (CC)
LP-12013-20-187990
Monto Contrato
₲ 39.318.096.331
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.829.680.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.829.680.873

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369745
Nombre de la Licitación
LPN MOPC N° 157/2019 REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS ARROYOS Y ESTEROS - PRIMERO DE MARZO Y CIRCUNVALACIÓN DE ARROYOS Y ESTEROS- DIRECCION DE VIALIDAD -AD REFERENDUM A LA REPORGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas