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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003218
Monto de la Factura
₲ 3.724.761.876
Nro. Solicitud de Transferencia
200836
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.300.082.589

Retención DNCP
₲ 13.138.251
Retención IVA
₲ 101.584.415
Retención Renta
₲ 101.584.415
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.
RUC
80033539-2
Número de Contrato
710
Código de Contratación (CC)
LP-12013-20-187990
Monto Contrato
₲ 39.318.096.331
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.829.680.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.829.680.873

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369745
Nombre de la Licitación
LPN MOPC N° 157/2019 REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS ARROYOS Y ESTEROS - PRIMERO DE MARZO Y CIRCUNVALACIÓN DE ARROYOS Y ESTEROS- DIRECCION DE VIALIDAD -AD REFERENDUM A LA REPORGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas