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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000411
Monto de la Factura
₲ 1.634.138.272
Nro. Solicitud de Transferencia
51597
Fecha Solicitud de Transferencia
11-05-2020
Fecha de la Transferencia
21-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.539.239.407

Retención DNCP
₲ 5.764.051
Retención IVA
₲ 44.567.407
Retención Renta
₲ 44.567.407
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARENALES S.A.
RUC
80002848-1
Número de Contrato
724
Código de Contratación (CC)
LP-12013-20-187925
Monto Contrato
₲ 10.894.255.146
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.323.192.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.323.192.732

Datos de la Licitación

ID de Licitación
372125
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES SOBRE EL ARROYO GUAZU DISTRITO DE SAN ANTONIO - AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas