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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000464
Monto de la Factura
₲ 388.164.641
Nro. Solicitud de Transferencia
170890
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
15-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 342.789.648

Retención DNCP
₲ 1.369.163
Retención IVA
₲ 10.586.308
Retención Renta
₲ 10.586.308
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARENALES S.A.
RUC
80002848-1
Número de Contrato
724
Código de Contratación (CC)
LP-12013-20-187925
Monto Contrato
₲ 10.894.255.146
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.323.192.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.323.192.732

Datos de la Licitación

ID de Licitación
372125
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES SOBRE EL ARROYO GUAZU DISTRITO DE SAN ANTONIO - AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas