Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0009564
Monto de la Factura
₲ 14.680.407
Nro. Solicitud de Transferencia
87193
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
01-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.814.929
Retención DNCP
₲ 51.782
Retención IVA
₲ 400.375
Retención Renta
₲ 400.375
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
256
Código de Contratación (CC)
LP-12013-20-190154
Monto Contrato
₲ 3.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.814.108.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.814.108.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373946
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 13/2020 SERVICIOS DE REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MULTIMARCAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas
