Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0008105
Monto de la Factura
₲ 7.064.072
Nro. Solicitud de Transferencia
70681
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2021
Fecha de la Transferencia
24-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.647.612
Retención DNCP
₲ 31.146
Retención IVA
₲ 192.657
Retención Renta
₲ 192.657
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
256
Código de Contratación (CC)
LP-12013-20-190154
Monto Contrato
₲ 3.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.814.108.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.814.108.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373946
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 13/2020 SERVICIOS DE REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MULTIMARCAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas
