Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            002-001-0007909
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 11.598.694
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            18577
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-02-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            09-03-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-03-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 10.914.898
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 51.140
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 316.328
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 316.328
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
        
                                    RUC
                            
            80003251-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            256
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12013-20-190154
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 3.500.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.814.108.651
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.814.108.651
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            373946
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LLAMADO MOPC Nº 13/2020 SERVICIOS DE REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MULTIMARCAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA 
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Obras Publicas
        