Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000343
Monto de la Factura
₲ 842.875.381
Nro. Solicitud de Transferencia
125655
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
01-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 793.184.048
Retención DNCP
₲ 2.973.051
Retención IVA
₲ 22.987.510
Retención Renta
₲ 22.987.510
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CTN
RUC
80087081-6
Número de Contrato
323
Código de Contratación (CC)
LP-12013-20-191326
Monto Contrato
₲ 34.397.466.368
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.585.581.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.585.581.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370376
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA MEJORAMIENTO DEL ARROYO SOSA DE LA CIUDAD DE LAMBARE - SEGUNDA ETAPA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas
