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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000355
Monto de la Factura
₲ 2.291.867.387
Nro. Solicitud de Transferencia
23505
Fecha Solicitud de Transferencia
08-03-2023
Fecha de la Transferencia
14-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.029.425.422

Retención DNCP
₲ 8.084.041
Retención IVA
₲ 62.505.474
Retención Renta
₲ 62.505.474
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO CTN
RUC
80087081-6
Número de Contrato
323
Código de Contratación (CC)
LP-12013-20-191326
Monto Contrato
₲ 34.397.466.368
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.585.581.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.585.581.693

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370376
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA MEJORAMIENTO DEL ARROYO SOSA DE LA CIUDAD DE LAMBARE - SEGUNDA ETAPA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas