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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000394
Monto de la Factura
₲ 407.730.705
Nro. Solicitud de Transferencia
213567
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 357.353.311

Retención DNCP
₲ 1.423.351
Retención IVA
₲ 11.119.928
Retención Renta
₲ 14.826.571
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO CTN
RUC
80087081-6
Número de Contrato
323
Código de Contratación (CC)
LP-12013-20-191326
Monto Contrato
₲ 34.397.466.368
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.585.581.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.585.581.693

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370376
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA MEJORAMIENTO DEL ARROYO SOSA DE LA CIUDAD DE LAMBARE - SEGUNDA ETAPA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas