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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000097
Monto de la Factura
₲ 2.608.563.575
Nro. Solicitud de Transferencia
31694
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2021
Fecha de la Transferencia
08-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.454.776.895

Retención DNCP
₲ 11.501.394
Retención IVA
₲ 71.142.643
Retención Renta
₲ 71.142.643
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO CTC
RUC
80110411-4
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12013-20-186841
Monto Contrato
₲ 532.619.090.146
Total Pagado por el Contrato
₲ 474.709.474.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 474.709.474.769

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371819
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 193/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA FRANJA COSTERA DE PILAR, DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU -14,9 KM AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas