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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001042
Monto de la Factura
₲ 15.809.730.116
Nro. Solicitud de Transferencia
63784
Fecha Solicitud de Transferencia
17-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.261.032.468

Retención DNCP
₲ 55.765.230
Retención IVA
Retención Renta
₲ 431.174.458
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO CTC
RUC
80110411-4
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12013-20-186841
Monto Contrato
₲ 532.619.090.146
Total Pagado por el Contrato
₲ 474.709.474.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 474.709.474.769

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371819
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 193/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA FRANJA COSTERA DE PILAR, DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU -14,9 KM AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas