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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000372
Monto de la Factura
₲ 8.058.546.278
Nro. Solicitud de Transferencia
7255
Fecha Solicitud de Transferencia
03-02-2022
Fecha de la Transferencia
22-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.109.426.211

Retención DNCP
₲ 35.530.863
Retención IVA
₲ 219.778.535
Retención Renta
₲ 219.778.535
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO CTC
RUC
80110411-4
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12013-20-186841
Monto Contrato
₲ 532.619.090.146
Total Pagado por el Contrato
₲ 474.709.474.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 474.709.474.769

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371819
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 193/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA FRANJA COSTERA DE PILAR, DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU -14,9 KM AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas