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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000242
Monto de la Factura
₲ 146.327.693
Nro. Solicitud de Transferencia
72998
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
17-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.154.975

Retención DNCP
₲ 521.459
Retención IVA
₲ 3.990.755
Retención Renta
₲ 2.660.504
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS
RUC
606020-0
Número de Contrato
62/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12001-14-100926
Monto Contrato
₲ 1.330.205.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.162.847.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.162.847.020

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280894
Nombre de la Licitación
Restauración del Predio de la SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes