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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000725
Monto de la Factura
₲ 9.027.900
Nro. Solicitud de Transferencia
167653
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.027.900

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-12001-14-84755
Monto Contrato
₲ 1.179.097.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.132.524.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.132.524.167

Datos de la Licitación

ID de Licitación
264847
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar