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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015054
Monto de la Factura
₲ 7.446.828
Nro. Solicitud de Transferencia
100418
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.222.311

Retención DNCP
₲ 28.533
Retención IVA
₲ 50.408
Retención Renta
₲ 145.576
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
15/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12001-14-88885
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 484.766.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 484.766.139

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266542
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aereos y terrestres, nacionales e internacionales
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil