Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008701
Monto de la Factura
₲ 215.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103172
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2016
Fecha de la Transferencia
07-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.898.542
Retención DNCP
₲ 767.821
Retención IVA
₲ 5.876.182
Retención Renta
₲ 3.917.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLICITARIA NASTA S.A.
RUC
80010094-8
Número de Contrato
70/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12001-14-102718
Monto Contrato
₲ 3.099.995.657
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.263.933.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.263.933.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284110
Nombre de la Licitación
CAMPAÑA DE TURISMO INTERNO 2014/2015.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo