Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0018364
Monto de la Factura
₲ 44.998.590
Nro. Solicitud de Transferencia
166065
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2014
Fecha de la Transferencia
22-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.998.590
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-84635
Monto Contrato
₲ 4.870.377.595
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.768.537.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.768.537.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263142
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustibles, Lubricantes y Gas de Petroleo.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2
