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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0018763
Monto de la Factura
₲ 22.204.535
Nro. Solicitud de Transferencia
126266
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.204.535

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-84635
Monto Contrato
₲ 4.870.377.595
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.768.537.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.768.537.795

Datos de la Licitación

ID de Licitación
263142
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustibles, Lubricantes y Gas de Petroleo.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2