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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000704
Monto de la Factura
₲ 5.780.250
Nro. Solicitud de Transferencia
164738
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.780.250

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-85564
Monto Contrato
₲ 626.459.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 600.910.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 600.910.501

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266566
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1