Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0001247
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27319
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
09-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-84747
Monto Contrato
₲ 4.094.146.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.937.976.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.937.976.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263142
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustibles, Lubricantes y Gas de Petroleo.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2