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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
016-001-0002980
Monto de la Factura
₲ 11.957.290
Nro. Solicitud de Transferencia
91081
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.671.271

Retención DNCP
₲ 46.873
Retención IVA
Retención Renta
₲ 239.146
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-84747
Monto Contrato
₲ 4.094.146.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.937.976.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.937.976.883

Datos de la Licitación

ID de Licitación
263142
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustibles, Lubricantes y Gas de Petroleo.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2