Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0001648
Monto de la Factura
₲ 8.799.010
Nro. Solicitud de Transferencia
79308
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2014
Fecha de la Transferencia
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.799.010
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-84747
Monto Contrato
₲ 4.094.146.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.937.976.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.937.976.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263142
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustibles, Lubricantes y Gas de Petroleo.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2