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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0001649
Monto de la Factura
₲ 34.341.900
Nro. Solicitud de Transferencia
40163
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.341.900

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-84747
Monto Contrato
₲ 4.094.146.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.937.976.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.937.976.883

Datos de la Licitación

ID de Licitación
263142
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustibles, Lubricantes y Gas de Petroleo.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2