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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000437
Monto de la Factura
₲ 359.999.952
Nro. Solicitud de Transferencia
60553
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 342.353.408

Retención DNCP
₲ 1.282.909
Retención IVA
₲ 9.818.181
Retención Renta
₲ 6.545.454
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
42/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-87615
Monto Contrato
₲ 6.999.408.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.656.310.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.656.310.644

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LANCHAS CON MOTOR FUERA DE BORDA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3