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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001058
Monto de la Factura
₲ 91.684.120
Nro. Solicitud de Transferencia
80090
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.684.120

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-84955
Monto Contrato
₲ 800.607.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 770.734.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 770.734.730

Datos de la Licitación

ID de Licitación
264189
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AEREA ÑU GUAZU (AD REFERENDUM)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4