Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000753
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.950.250
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            50327
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-05-2014
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            07-07-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-07-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.950.250
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80020046-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            09
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12005-14-84955
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 800.607.600
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 770.734.730
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 770.734.730
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            264189
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AEREA ÑU GUAZU (AD REFERENDUM)
        
                                    Convocante
                            
            Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
        