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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003698
Monto de la Factura
₲ 3.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110530
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2014
Fecha de la Transferencia
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.120.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.
RUC
80052965-0
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-94107
Monto Contrato
₲ 53.094.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.056.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.056.915

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271347
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2