Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002555
Monto de la Factura
₲ 3.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144413
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.160.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
39/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-86357
Monto Contrato
₲ 96.319.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.785.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.785.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251702
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5
